一、2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门:中共合肥市委老干部局 金额单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
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因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.39 |
3.39 |
0 |
3.39 |
3.39 |
0 |
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公务用车购置及运行费 |
16.79 |
16.79 |
0 |
16.79 |
16.79 |
0 |
其中:公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务用车运行维护费 |
16.79 |
16.79 |
0 |
16.79 |
16.79 |
0 |
总计 |
20.18 |
20.18 |
0 |
20.18 |
20.18 |
0 |
二、2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为20.18万元,支出决算为20.18万元,完成预算的100%;较上年增加1.81万元,增长9.85%。决算数与预算数持平的主要原因是:一是严格执行公务接待有关规定;二是严格执行公车使用规定,严格把控使用范围,加强车辆管理。决算数较上年增加的主要原因是2022年受疫情影响,老干部活动减少公务用车运行维护费减少。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.39万元,占16.8%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.79万元,占83.2%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是2022年2023年均没有发生因公出国(境)费。主要用于开展调研、访问和交流等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2023年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费预算为3.39万元,支出决算为3.39万元,完成预算的100%;较上年减少0.05万元,下降1.45%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行公务接待有关规定。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公务接待有关规定,厉行节约。主要用于接待上级、省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来,经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2023年,国内公务接待共26批,264人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行维护费预算为16.79万元,支出决算为16.79万元,完成预算的100%;较上年增加1.86万元,增长12.46%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行公车使用规定,严格把控使用范围,加强车辆管理。决算数较上年增加的主要原因是2022年受疫情影响,老干部活动减少公务用车运行维护费减少。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元;完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是2022年2023年均没有发生公务用车购置费支出。主要用于保障公务活动的需要。2023年,购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为16.79万元,支出决算为16.79万元,完成预算的100%;较上年增加1.86万元,增长12.46%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行公车使用规定,严格把控使用范围,加强车辆管理。决算数较上年增加的主要原因是2022年受疫情影响,老干部活动减少公务用车运行维护费减少。
公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于慰问老干部、走访调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2023年12月31日,截至2023年12月31日,中共合肥市委老干部局机关及2个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为17辆。