为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。
一、2025年“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 |
预算金额 |
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合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
|
因公出国(境)费
|
0 |
0 |
0 |
公务接待费 |
7.96 |
7.96 |
0 |
公务用车购置及运行费 |
33.5 |
33.5 |
0 |
其中:公务用车运行费 |
33.5 |
33.5 |
0 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
总 计 |
41.46 |
41.46 |
0 |
二、2025年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年,中共合肥市委老干部局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算41.46万元,比2024年预算减少2.2万元,下降5.04%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费7.96万元,公务用车购置及运行费33.5万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2024年相比持平,主要原因是2024、2025年均未安排因公出国(境)费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。
(二)公务接待费。支出预算7.96万元,与2024年预算持平,主要原因是贯彻落实八项规定及厉行节约相关要求,从严控制接待标准和陪同人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定, 主要用于经审批的公务接待活动支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算33.5万元,比2024年减少2.2万元,降低6.16%。其中:公务用车运行费33.7万元,比2024年减少2.2万元,降低6.16%,主要原因是替换2辆新能源汽车,主要用于应急保障、机要交通、慰问老干部、走访调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平,主要原因是2024、2025年均未安排公务用车购置费,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。