一、2025年“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 |
预算金额 |
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合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
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因公出国(境)费
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0 |
0 |
0 |
公务接待费 |
4.96 |
4.96 |
0 |
公务用车购置及运行费 |
29.3 |
29.3 |
0 |
其中:公务用车运行费 |
29.3 |
29.3 |
0 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
总 计 |
34.26 |
34.26 |
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二、2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年,中共合肥市委老干部局一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算34.26万元,比2024年预算减少2.2万元,下降6.03%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费4.96万元,公务用车购置及运行费29.3万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2024年相比持平,主要原因是2024、2025年均未安排因公出国(境)费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定, 主要用于因公出国(境)发生费用。
(二)公务接待费。支出预算4.96万元,与2024年预算持平,主要原因是贯彻落实八项规定及厉行节约相关要求,从严控制接待标准和陪同人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定, 主要用于经审批的公务接待活动支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算29.3万元,与2024年相比减少2.2万元。其中:公务用车运行费29.3万元,与2024年相比减少2.2万元,主要原因是替换2辆新能源汽车。公务用车购置费0万元,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。