为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。
一、2026年“三公”经费支出预算表
单位:万元
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项目 |
预算金额 |
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合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
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因公出国(境)费
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0 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
7.96 |
7.96 |
0 |
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公务用车购置及运行费 |
27.1 |
27.1 |
0 |
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其中:公务用车运行费 |
27.1 |
27.1 |
0 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
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总 计 |
35.06 |
35.06 |
0 |
二、2026年“三公”经费支出预算情况说明
2026年,中共合肥市委老干部局一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算35.06万元,与2025年相比预算减少6.4万元,下降15.44%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费7.96万元,公务用车购置及运行费27.1万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2025年相比持平,主要原因是2025、2026年均未安排因公出国(境)费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定, 主要用于因公出国(境)发生费用。
(二)公务接待费。支出预算7.96万元,与2025年预算持平,主要原因是贯彻落实八项规定及厉行节约相关要求。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定, 主要用于经审批的公务接待活动支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算27.1万元,比2025年预算减少6.4万元,下降19.1%。其中:公务用车运行费27.1万元,比2025年预算减少6.4万元,下降219.1%,主要原因是局机关上交2辆燃油车和替换2辆新能源汽车。主要用于应急保障、机要交通、慰问老干部、走访调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元,与2025年相比持平,主要原因是2025、2026年均未安排公务用车购置费,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。