一、审计项目名称
中共合肥市委老干部局2022年度部门预算执行和其他财政收支审计。
二、审计查出的主要问题及整改情况
1.预算编制执行不规范。
整改措施:已结合历年组织收入和资金使用情况,合理科学编制2024年收支预算。
2.项目资金使用不合规。
整改措施:已重新签订合同,今后将加强支出管理,严格按照合同内容支付费用。
3.合同签订及履约管理仍需严格。
整改措施:加强合同管理和审核,严格履行合同约定。
4.项目绩效管理意识仍需增强。
整改措施:已对项目绩效目标适时监控,确保绩效目标按时保质保量实现。
5.非税收入未及时征收上缴。
整改措施:已按规定征收相关费用并上缴财政。
6.财务管理不规范。
整改措施:已制定相关制度,严格财务程序,规范公务用车管理。
7.内控制度不健全,执行不到位。
整改措施:已完善货币资金管理等4个方面的内控制度,并按照制度执行。
8.固定资产管理不规范。
整改措施:加强固定资产管理,完善相关资料,做好清查盘点,保证账实相符。